工作职责:
1.负责宣贯国家有关法律法规、上级有关审计规章制度;
2.负责建立公司审计体系,起草、修订公司审计工作制度;
3.在公司领导下,负责开展公司内部审计工作;
4.负责起草公司审计工作计划、总结、报告等;
5.负责审计资料的立卷、问题整改、收集、整理归档等;
6.完成上级领导及振华重工审计部交办的其它审计相关工作。
任职资格:
1.立场坚定,坚持原则,严于律已,同等条件中共党员优先;
2.具有相关工作经验;
3.本科及以上学历,审计、会计、经济、法律等相关专业,注册会计师资格优先;
4.精通国家财经税收法律、法规,熟悉海商法律,熟悉海上运输和海上工程施工规范者优先;
5.熟悉公司内部审计操作流程和审计方法,熟悉审计、会计、财务管理、风险管理等相关知识;
6.具备良好职业道德,忠诚、勤勉、尽责;具有较强的逻辑思维能力、问题分析能力、语言文字表达能力及审计调查的能力;
7.具有较强的统筹协调、沟通及处理复杂事务的能力;